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会计(jì)和审(shěn)计(jì)哪个发展前景比(bǐ)较好些,会计和(hé)审(shěn)计哪个发(fā)展前景比较好一点

  问:审计和会(huì)计哪个好就(jiù)业

  会计(jì)专业人员(yuán)目(mù)前较(jiào)为饱和,就业(yè)质量不(bù)高,都为较小(xiǎo)型(xíng)的单(dān)位。

  而(ér)审计专业,尤其是重点学(xué)校的审(shěn)计(jì)专(zhuān)业就业质(zhì)量较高(gāo),考取公(gōng)务员的(de)机会(huì)较多,有更好的发展(zhǎn)前景。

  审计和(hé)会(huì)计各有长短,学(xué)会计比较简单,先做帐,考升级(jí),初(chū)级、中级、高级会计师,隔两(liǎng)年跳个槽,或者(zhě)在有(yǒu)前景的单位打升级(jí),待遇(yù)都不(bù)错。

  审计(jì)可以(yǐ)去会计(jì)事务(wù)所工作(zuò),把(bǎ)注册(cè)会计师考下来,出来后到大型企业(yè)做财务经理什(shén)么的,路线要高端些(xiē),难度也要高(gāo),因为注会不是很好考,事务所(suǒ)的工(gōng)作压(yā)力也比较大。

  具体来(lái)说:

  1、论就业机会,会(huì)计(jì)专业的(de)就业(yè)单位较(jiào)多,审(shěn)计(jì)专业(yè)的就业单位较少。

  2、论(lùn)就(jiù)业(yè)优劣(liè),会(huì)计专(zhuān)业人员(yuán)目前较为饱和,就业质量不高(gāo),都(dōu)为较小型的单位,工资(zī)较低。

  而(ér)审计专业,尤其是重点学校的审计专业(yè)就业质量较高,考取公(gōng)务员的机会较多,有(yǒu)更(gèng)好的发展前景。

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会计和审计哪个发展(zhǎn)前景比(bǐ)较好?

  审计。

  1、审计和会计事相同的,都是以会计(jì)理论为基础(80寸电视机长和宽大概是多少厘米的,80寸电视的长和宽分别是多少厘米chǔ)的。

  简单(dān)类比(bǐ),会(huì)计就(jiù)是(shì)直(zhí)接(jiē)记账,而审计(jì)就是对会计所记账目(mù)的检查(chá)、监督(dū)。

  会计(jì)接触面比较窄,具体工作内容(róng)没有太多创新的(de)空(kōng)间(jiān)。

  只要(yào)具(jù)备基(jī)本的财务、税务知识就能应(yīng)付。

  而审计行业对人(rén)的(de)素质要求(qiú)非常高。

  可(kě)能接触到生(shēng)产、金融证券、房地产等各类(lèi)行业(yè)客户,即使是内部审计,也(yě)需要涉(shè)及对整(zhěng)个企(qǐ)业(yè)业务的(de)了解,需要有全局观(guān),对各(gè)类技术涉猎面广,容(róng)易转型和多角度发展。

  2、从就业(yè)前景(jǐng),审(shěn)计与会计属(shǔ)于一个专业大类(lèi),就(jiù)业广泛性方面(miàn)不如(rú)会计(jì),毕(bì)竟财务是企业职能的必备,而审计却(què)不(bù)一定,单位(wèi)内部配备审计的毕(bì)竟是少(shǎo)数(shù),更多的是会计师事务(wù)所和政府单位。

  相对适应面就窄(zhǎi)了(le)很多。

  3、审计专业未来的就业方向

  (1)政(zhèng)府审计:对政府财政资金(jīn)的使用进行监督的工作内容(róng)。

  工作比较累(lèi),经常会(huì)加班(bān),但(dàn)福利待(dài)遇不错(cuò)。

  (2)会计(jì)师(shī)事(shì)务所:事(shì)务所人员非(fēi)常(cháng)累(lèi),一年出差200-300天左(zuǒ)右(yòu)非常常(cháng)见。

  经常一个项(xiàng)目完(wán)成直接飞到另外一(yī)个项目上。

  (3)企业(yè)内部审计(jì):内(nèi)审在(zài)国内企(qǐ)业一般处于边缘(yuán)化的部门,升(shēng)职空(kōng)间(jiān)不大。

  但会计(jì)和审计只是职业中的一个过程(chéng),未来发(fā)展还有(yǒu)很长的路要走(zǒu),关于(yú)审计与会(huì)计隐嫌(xián)友(yǒu)可以考(kǎo)的证书,二(èr)者(zhě)领域内(nèi)的职(zhí)称类(lèi)证书(shū)是必须要的考的!

  共同都(dōu)可以考的证书是(shì)注册(cè)会计师,注(zhù)册(cè)会(huì)计(jì)师证书(shū)涵(hán)盖的内(nèi)容比较广(guǎng),会计、审计的内容都(dōu)是(shì)包括的,所以难度是非常大(dà)的(de)!

  注册(cè)会计师拥有在审计报报告上签字的唯一权(quán)利,注(zhù)册会计师的(de)方(fāng)向是审(shěn)计的方向(xiàng),想要进入会计师事务所工作的考生,注会(huì)证书可(kě)以说(shuō)是非(fēi)常好的(de)敲门砖!在事务所累计的经验是非常好(hǎo)的跳板!

  一、审计与会计的(de)联系

  1.审(shěn)计主要是对(duì)、和会计(jì)报表等(děng)财务会(huì)计资料及其所反映(yìng)的财政(zhèng)、财务(wù)收支(zhī)活动的真(zhēn)实、合法(fǎ)、效益进行审查和评(píng)价(jià)。

  审计需要以(yǐ)会计资料为前提和基础(chǔ),离开了财务会(huì)计(jì)资料,审计工作很难进行。

  2.会计活动是经济管理的重要组成部分(fēn),它(tā)本身(shēn)是审计(jì)监督的(de)主要对象。

  在(zài)审计产生之初,审计人(rén)员(yuán)主要从审查会(huì)计资料入手,对(duì)会计资料80寸电视机长和宽大概是多少厘米的,80寸电视的长和宽分别是多少厘米中反映的问题(tí)进行审查。

  二、审计(jì)与会计的区别

  1.产(chǎn)生(shēng)的前提不同

  会计是为了加强经济管理,适应(yīng)对劳(láo)动耗费和劳(láo)动(dòng)成果进行(xíng)核算(suàn)和分析(xī)的需(xū)要而产生的;审计是因经济监(jiān)督的(de)需要,即(jí)为了确定经营者或其他受托(tuō)管理者的经(jīng)济责(zé)任(rèn)的需要而产生(shēng)的。

  2.两者性质不同

  会计是经营(yíng)管(guǎn)理的重要组成部分(fēn),主要是对生产(chǎn)经营或管理过程(chéng)进行反(fǎn)映和(hé)监(jiān)督;审计则处于具体的经营(yíng)管理之外,是(shì)经济监督的重要组成部分,主(zhǔ)要对财政(zhèng)、财务收支及其(qí)他经济活动(dòng)的真实、合(hé)法和(hé)效益进行审查,具(jù)有外在性和(hé)独(dú)立性。

  3.两(liǎng)者对象不(bù)同

  会计的对象主要是资金运动过程,审计(jì)的对象主要(yào)是会计资料和其(qí)他经济(jì)信息所反映的经济(jì)活动。

  4.方(fāng)法程序不同(tóng)

  (1)会计方(fāng)法体系(xì)由会计核(hé)算、会计分析、会计检查三部分组成,包括(kuò)了(le)记(jì)账、算(suàn)账、报账、用账、查账等内容,其中(zhōng)包括设置账户、复式记账、填制凭证、登记(jì)账簿、成本计算、财产(chǎn)清查(chá)、会计报表(biǎo)等方法,其目的(de)是为管理和决策提供必须的资(zī)料和信息。

  (2)审计方法体系(xì)由规(guī)划方法、实施方法、管理方(fāng)法等组成(chéng),而实施方法主要是为(wèi)了(le)确定审计事(shì)项(xiàng)、收(shōu)集、对(duì)照标准评价,提出与决定,使用资料检查法、实物(wù)检查法、审(shěn)计调查法、审(shěn)计分析法(fǎ)、审计(jì)抽样法等,其目的(de)是为了对(duì)被审计对(duì)象进行(xíng)全面评价提供证(zhèng)据而采取的必(bì)要方法。

  5.职能不(bù)同

  (1)会计的基本职能是对经(jīng)济活动过程的记录、计算、反映和监督;审计的(de)基本(běn)职能(néng)是(shì)监督,此外还(hái)包括评价和者卜公证。

  (2)会计虽说也具有监督(dū)职能,但这种监(jiān)督是一(yī)种自我监(jiān)督行为,主要通过(guò)会计检查来(lái)实现(xiàn),针对(duì)会计业务活动本身,而审计,既包(bāo)含了检查,又包括(kuò)了对计(jì)算行为及(jí)所有的经(jīng)济活(huó)动进行实(shí)地考察、调查、分析、检验(yàn),即含(hán)审核稽(jī)查计算之意。

  (3)会计检查只(zhǐ)是(shì)各个(gè)单位财会部门的附带职(zhí)能(néng),而(ér)审(shěn)计是独立于财会部分之外(wài)的专职监督检查;会计检(jiǎn)查的目的(de)主要(yào)是为了保证(zhèng)会计资料的真实(shí)性和(hé)准确性。

  其检查范(fàn)围(wéi)灶(zào)槐、深(shēn)度、方式(shì)均受到(dào)限(xiàn)制(zhì),而审计的目的在于证(zhèng)实(shí)财(cái)政(zhèng)、财务收(shōu)支的(de)真(zhēn)实、合法、效益,审计检查会(huì)计资料只是实现审计(jì)目的的手段之一(yī),但不是惟一的(de)手段。

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