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会(huì)计(jì)和审计(jì)哪个发展前景比较好些,会计和审计哪个发(fā)展前景(jǐng)比较好一点

  问:审(shěn)计和会(huì)计哪个(gè)好就业

  会(huì)计专(zhuān)业人(rén)员目前较为饱和,就业(yè)质量不(bù)高(gāo),都为较小型的单位。

  而审计专业,尤其是重点学校的审计专业就业质(zhì)量较高,考取公务员的机会较多,有更好的发(fā)展前景。

  审计(jì)和(hé)会计(jì)各有长短,学会计比较简(jiǎn)单,先做帐,考升(shēng)级,初级、中级、高级会计师,隔两年跳个槽,或(huò)者在(zài)有前(qián)景的单位打(dǎ)升级,待(dài)遇都不错。

  审计(jì)可以去会计事务所工(gōng)作,把注册会计(jì)师考下来(lái),出来后到(dào)大型(xíng)企业(yè)做财(cái)务经理什么的(de),路线要高端些,难度(dù)也要(yào)高,因为注会不是很好考,事务(wù)所的工作压力也(yě)比较大。

  具体来说(shuō):

  1、论就(jiù)业机会(huì),会计专业的就业单位较多,审计(jì)专(zhuān)业的就业单位较(jiào)少。

  2、论就业(yè)优劣,会计(jì)专业人员目(mù)前较为饱和,就业质(zhì)量不(bù)高,都(dōu)为较小(xiǎo)型的单位,工资(zī)较(jiào)低。

  而审计(jì)专业(yè),尤其(qí)是重点(diǎn)学校(xiào)的(de)审计专业就业(yè)质量较高,考(kǎo)取公务(wù)员(yuán)的机(jī)会较多,有更好(hǎo)的发(fā)展前景。

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会计和审计哪个发(fā)展(zhǎn)前景比较好?

  审计。

  1、审计和会计事相(xiāng)同的(de),都是(shì)以会计(jì)理论为基(jī)础(chǔ)的(de)。

  简单类比,会计(jì)就是直接记账,而审计就是对会桂l车牌是哪里 桂L车牌号城市代号(huì)计所记账(zhàng)目的检查(chá)、监督。

  会(huì)计接(jiē)触面比较窄,具体工作内容(róng)没有太多创新的空间(jiān)。

  只(zhǐ)要具备基本的财务、税务知识(shí)就能应付。桂l车牌是哪里 桂L车牌号城市代号

  而审计(jì)行业对人的素质要求非(fēi)常高。

  可能接触(chù)到生产、金融证(zhèng)券、房地产等各类行业客(kè)户,即使是(shì)内部审计,也需要涉及对整个企业业务的了(le)解(jiě),需要有全局观,对各(gè)类(lèi)技术涉(shè)猎面广,容易转型和多角度发展。

  2、从就(jiù)业前景,审计与会计属于一个专业大类,就业广泛性(xìng)方面不如会(huì)计,毕(bì)竟(jìng)财务(wù)是企业职能的必备,而审计却(què)不一定,单位内部(bù)配备审计的毕竟是少数,更多的是会计师事务所和政(zhèng)府(fǔ)单位(wèi)。

  相对适应面(miàn)就窄了很多。

  3、审计专(zhuān)业未(wèi)来(lái)的就(jiù)业方向(xiàng)

  (1)政府审计:对政府财(cái)政资金的使用进行监督的工作内容。

  工作比较累(lèi),经常(cháng)会加班,但福利待遇不错。

  (2)会(huì)计师事务所:事(shì)务所人员非常累(lèi),一年出差(chà)200-300天(tiān)左右非常常见。

  经常一个项目完成直接飞到另外一个项目(mù)上。

  (3)企(qǐ)业内(nèi)部(bù)审计:内审(shěn)在国内企业一般处于边缘化的(de)部(bù)门,升职(zhí)空(kōng)间不大。

  但会计和审(shěn)计(jì)只是职业(yè)中的(de)一(yī)个过程,未来发展还有很长的路(lù)要(yào)走(zǒu),关于审计与会计隐嫌(xián)友可以考的证(zhèng)书(shū),二者领域内的职称类证书是必须要(yào)的考的(de)!

  共(gòng)同都(dōu)可以考的证书是注(zhù)册会(huì)计(jì)师,注(zhù)册会计师证书涵盖的内容比(bǐ)较广,会计(jì)、审计(jì)的(de)内容都是包括的,所以难度是(shì)非常大的!

  注册会计师拥(yōng)有在审计报报告上签字的唯一权利,注册会计师的(de)方向是审(shěn)计的方向,想要进入会计师事务所工(gōng)作(zuò)的(de)考(kǎo)生,注(zhù)会(huì)证书可以说是(shì)非常好的(de)敲门砖!在(zài)事(shì)务所累计的经验是非常好(hǎo)的跳板!

  一、审计与会计的联系

  1.审计主要是对、和会计(jì)报表(biǎo)等财务会计资料(liào)及其所反映的(de)财政、财务(wù)收支活动(dòng)的真实(shí)、合(hé)法、效益(yì)进(jìn)行(xíng)审查和(hé)评价。

  审计需要(yào)以会计资(zī)料为(wèi)前提和基础,离开了(le)财务会计资料,审计工作很难进(jìn)行。

  2.会计活动是经济管理的重要(yào)组(zǔ)成部分,它(tā)本身是审计监督的主(zhǔ)要对(duì)象。

  在审计(jì)产生之初(chū),审计人员主要从审(shěn)查会(huì)计资(zī)料(liào)入手,对会计资料(liào)中反映的问题进行审查。

  二、审(shěn)计与会计的区别(bié)

  1.产(chǎn)生的前提不同

  会(huì)计是为了加强经济(jì)管理,适应对(duì)劳动耗费和劳动成果进行核算和分(fēn)析的需要而产(chǎn)生的;审(shěn)计是因经济监督的需要,即为了(le)确(què)定经营者或其他受托管理者的(de)经济责(zé)任的需要而(ér)产(chǎn)生的(de)。

  2.两者(zhě)性质不同

  会计是经营管理(lǐ)的重要组成(chéng)部分(fēn),主要是对生(shēng)产经(jīng)营(yíng)或管理过(guò)程(chéng)进(jìn)行(xíng)反映(yìng)和监(jiān)督(dū);审计则处于具体的经营管理之外,是经济(jì)监督的(de)重要组成部(bù)分,主要对财政、财(cái)务收支(zhī)及(jí)其他经济活动的真实、合法(fǎ)和(hé)效益(yì)进行审查,具有外在性(xìng)和独立性。

  3.两(liǎng)者对(duì)象(xiàng)不(bù)同

  会计的对(duì)象(xiàng)主要是(shì)资(zī)金运动过程(chéng),审计的对象主要是会(huì)计资料和其(qí)他经(jīng)济信(xìn)息所反映的经(jīng)济(jì)活动。

  4.方法程(chéng)序不(bù)同(tóng)

  (1)会计方法(fǎ)体系(xì)由(yóu)会计核算、会计分(fēn)析、会计检查三(sān)部(bù)分组成,包括了记账、算(suàn)账、报账、用(yòng)账、查账等内容,其中包括(kuò)设置(zhì)账户、复式记账、填制凭证(zhèng)、登记账簿、成本(běn)计算、财产清查、会(huì)计报表等方法,其(qí)目的是(shì)为管理和(hé)决策提供必须(xū)的资料和信息。

  (2)审计方法体系由规划方法、实施(shī)方法、管理方法(fǎ)等组成,而实施方法主要是为了确定审计事项、收集、对照标准评价(jià),提出与决定,使用资料检查法、实物检查法(fǎ)、审计调查法、审计(jì)分(fēn)析(xī)法、审(shěn)计抽(chōu)样法(fǎ)等(děng),其(qí)目的是为了(le)对(duì)被审(shěn)计(jì)对象进(jìn)行全面评价提供证据而采取的(de)必(bì)要方法。

  5.职能不同(tóng)

  (1)会计(jì)的(de)基本职(zhí)能(néng)是对经济(jì)活(huó)动过程的(de)记录(lù)、计算、反映和(hé)监督(dū);审计的基(jī)本职(zhí)能是监督,此外还包括评价和者卜公证。

  (2)会计虽(suī)说也具有监(jiān)督职能(néng),但(dàn)这种监(jiān)督是一种自我监督(dū)行为,主要(yào)通过会计检查(chá)来实(shí)现,针(zhēn)对会计业务(wù)活动本身桂l车牌是哪里 桂L车牌号城市代号,而审计,既包含了(le)检查(chá),又包括了对计算行为(wèi)及所有的经济(jì)活动进行(xíng)实(shí)地(dì)考察、调查(chá)、分析、检验,即含(hán)审核稽查计算之意。

  (3)会计检查只是各个单位财会部(bù)门的附带职能,而审(shěn)计(jì)是独立于财(cái)会部分之外的专职监督检查;会(huì)计检查的目的主要是为了保证会计资料(liào)的真实性(xìng)和准(zhǔn)确性。

  其检(jiǎn)查(chá)范围灶槐、深度、方式均受(shòu)到限(xiàn)制,而审计的目的(de)在于证实(shí)财政、财务收(shōu)支的真实(shí)、合法、效益,审计检查会计资料只是实现(xiàn)审计目的的手段之(zhī)一,但不(bù)是惟一(yī)的手段。

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