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本(běn)文目(mù)录(lù)一览(lǎn):

对(duì)啊网和中(zhōng)华(huá)会计网,哪个更教学更全面(miàn)更靠谱

对啊网(wǎng)和中华会计网都是(shì)比较知(zhī)名(míng)学(xué)习(xí)会计知识(shí)的机构,具体(tǐ)哪个更(gèng)好要看哪个机构(gòu)的(de)内容更适合(hé)你 ,多试听一下(xià)老师的课程,看(kàn)你更喜欢哪个老师(shī),比较出来哪(nǎ)个更适合(hé)自(zì)己 ,再进行选择 。

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如果你(nǐ)是零基础或者(zhě)备考时间少的考生(shēng) ,那(nà)么B班次是你的不二选(xuǎn)择(zé),B班(bān)次专设(shè)的双期课程(chéng)让学员报(bào)名后就可以充分的利(lì)用前期时(shí)间(jiān)学习,然后(hòu)在(zài)教材下发后(hòu)开始二轮学(xué)习 ,从(cóng)而稳定拿下初级 。

中华会计网校还是挺不错的,我(wǒ)们(men)这边的(de)继(jì)续教育也是官(guān)方优(yōu)先推荐的这个网站,当然(rán),东奥也可以 ,主要还是看(kàn)自己多努力吧。

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快手平台没有(yǒu)给主播代(dài)交(jiāo)个人所(suǒ)得(dé)税属于(yú)违法吗?

1 、不缴(jiǎo)纳个人所(suǒ)得税 ,经税(shuì)务机关依法下达(dá)追缴(jiǎo)通知后,补(bǔ)缴应纳税款,缴纳滞纳(nà)金(jīn)。五年(nián)内因逃避(bì)缴纳税(shuì)款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行(xíng)政(zhèng)处罚(fá)的应当(dāng)承(chéng)担(dān)刑事责任。

2、平台(tái)官方肯定是违法的 。个税(shuì)应(yīng)该(gāi)由主播个人缴纳。平台官方(fāng)应该代扣代缴。如(rú)果平台官方(fāng)没有代扣代缴 ,那么,税局应该对平台官(guān)方(fāng)罚款0.5倍以(yǐ)上(shàng),向主(zhǔ)播(bō)个(gè)人(rén)追缴(jiǎo)税款及(jí)滞(zhì)纳金 。

3、根据以上规定 ,直播平台(tái)有代扣代缴的义务(wù),主播个人需全额完(wán)税,否则会有税务风险。

怎样算所得税对啊!

1 、企业应纳所得税额=当期应纳税(shuì)所得额(é)*适(shì)用税率 应纳(nà)税所得额=收(shōu)入总(zǒng)额-准予扣除项目金额 企业所得税的税率即据以计算企业(yè)所得税应纳税额(é)的法定比率。

2、企(qǐ)业所得税计算方式如下:所得税=应(yīng)纳税所(suǒ)得额*税(shuì)率(25%或20%、15%)应(yīng)纳税所得额=收入总额-不征税(shuì)收入-免税收入-各项扣除(chú)-以前年度亏损 。

3 、据此 ,预缴企业所得税的(de)计算公式为:月(季)预(yù)缴所得(dé)税款(kuǎn)=月(yuè)(季)应(yīng)纳税所(suǒ)得额(é)×33% 或:月(季(jì))预缴所得(dé)税税额(é)=上一年(nián)度应纳税所得额×1/12(或1/4)×25%。

4、税费(fèi)的计算方法如(rú)下(xià):解析 所得税应纳税所得额=本期销(xiāo)项(xiàng)税-本期进项税。附加(jiā)税=(销项税应(yīng)缴所得税)×税率。教育(yù)附(fù)加(jiā)费=(具体(tǐ)缴纳得所得税所得(dé)税)×3% 。

5、企业所得税的(de)计算,是(shì)在企业会计利润的基础上,根据税收相关(guān)政策的规定进行纳税(shuì)调整,计(jì)算出应(yīng)纳税(shuì)所得额 ,然后乘以适用的企(qǐ)业所得税(shuì)税率计算出应纳企业所得税金额。

6 、企业所(suǒ)得(dé)税(shuì)计算(suàn)如下:企(qǐ)业(yè)所得税=应纳税所得额*税率,应纳税(shuì)所(suǒ)得额=收入总额-不征税(shuì)收入-免税(shuì)收(shōu)入-各项扣除-以前年(nián)度(dù)亏损。独资企业(yè)所(suǒ)得(dé)税税率为25%的(de)比例税(shuì)率 。

个人退税需要符合(hé)什么条(tiáo)件

上(shàng)年(nián)度(dù)综合所(suǒ)得全年(nián)收入额不足6万,但平(píng)时预缴个人所(suǒ)得(dé)税的。上年度符合享(xiǎng)受条(tiáo)件的(de)专(zhuān)项附加扣(kòu)除(chú) ,但预缴税款(kuǎn)时没有扣除的(de)。因年(nián)中就业(yè)、退职或部分月份没有收入等(děng)原(yuán)因(yīn),导致前后税收(shōu)优(yōu)惠政策不一致 。

符合下列情形之(zhī)一的,纳税人需办理年度汇算:(一)已预缴税额大(dà)于年度(dù)汇算应纳税额且(qiě)申请退税的(de);(二)纳税年度内取得的(de)综合所(suǒ)得(dé)收入超过12万元(yuán)且(qiě)需要补税金额超过400元的(cos2x等于多少二倍角公式,cos2x等于多少公式de)。

法律(lǜ)分析:退税条件:纳税人因各种原(yuán)因误交税款 ,如(rú):重复交(jiāo)纳扣缴、错用税率、错(cuò)用税(shuì)种 、企业误填代码等。

个人退税需要符合的条件(jiàn)如下:由于税务(wù)工作(zuò)人员(yuán)工作差错多征了税;政策(cè)变化需要(yào)退税;其他原(yuán)因导致退税 。

纳税人(rén)申请年度汇算退税,应当提(tí)供其在中国境内开设的符合条件的(de)银行账户。税务机关按(àn)规定审核后,按(àn)照国库管理有关规定 ,在本公告(gào)第九(jiǔ)条确定的接受(shòu)年(nián)度汇算申报的税(shuì)务机关所在地(即汇算清缴地)就地办理税款退(tuì)库。

个人所得税退税需要(yào)满足的条件如(rú)下:上年度综(zōng)合所(suǒ)得全年收入额不(bù)足6万,但平时预缴个人所得税(shuì)的(de) 。上年(nián)度符合享受条(tiáo)件的专项附加扣除,但预缴税款时没有扣除的。

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